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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4194
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹 | 2 | 32.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5511 得力/deli 5511档案袋(白)(只) | 500 | 1000.0 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP-1390 中性笔 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\GP-1390 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7503 打印/复印纸A4 | 4 | 720.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2043 得力(deli)2043美工刀大号美工刀旋转锁定裁纸刀切纸刀 ABS+旋钮锁定 | 2 | 10.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 8555 票夹/长尾夹 | 2 | 14.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 53271 固体胶 | 1 | 24.0 | 得力/deli\53271 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |