剑河县文体广电旅游局关于整理箱的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年02月05日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5981

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年2月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 2839 整理箱 3 354.0 茶花\2839 验收通过
2 晨光 AJD95787 晨光/M G AJD95787 胶带 10 189.0 晨光/M G\AJD95787 验收通过
3 晨光 ADM95290 ADM95290 档案盒(蓝) 10 160.0 晨光/M G\ADM95290 验收通过
4 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水(二十四瓶装) 2 220.0 晨光/M G\AWG97048 验收通过
5 得力 S96 0.7MM 中性笔 4 224.0 得力/deli\S96 验收通过
6 得力 1529 电子计算器 2 110.0 得力/deli\1529 验收通过
7 得力 85604 电热水壶 1 284.0 得力/deli\85604 验收通过
8 得力 0231. 起钉器 12 48.0 得力/deli\0231. 验收通过
9 得力 P0012S 订书钉 4 80.0 得力/deli\P0012S 验收通过
10 富强 275ml 塑杯 40 480.0 富强\275ml 验收通过
11 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 40 480.0 天章/TANGO\A4牛皮纸80g 验收通过
12 得力 9863 ** 8 56.0 得力/deli\9863 验收通过
13 得力 5333 悬挂文件夹 20 160.0 得力/deli\5333 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 姜小美





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2026-02-05
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