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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5981
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 2839 整理箱 | 3 | 354.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD95787 晨光/M G AJD95787 胶带 | 10 | 189.0 | 晨光/M G\AJD95787 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95290 ADM95290 档案盒(蓝) | 10 | 160.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水(二十四瓶装) | 2 | 220.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S96 0.7MM 中性笔 | 4 | 224.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1529 电子计算器 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 85604 电热水壶 | 1 | 284.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0231. 起钉器 | 12 | 48.0 | 得力/deli\0231. | 验收通过 | |
| 9 | 得力 P0012S 订书钉 | 4 | 80.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 10 | 富强 275ml 塑杯 | 40 | 480.0 | 富强\275ml | 验收通过 | |
| 11 | 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 | 40 | 480.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸80g | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863 ** | 8 | 56.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5333 悬挂文件夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5333 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |