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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK456********61001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 斯哆瑞 灯笼 | 斯哆瑞灯笼 | 对 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 雕牌 洗洁精 | 雕牌洗洁精 | 瓶 | 11.00 | 6 | 66 |
| 3 | 齐心 C7004 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC7004 | 本 | 15.00 | 2 | 30 |
| 4 | 立白 100****93541 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby100****93541 | 件 | 1.00 | 38 | 38 |
| 5 | 心相印 DT17110 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT17110 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 晨光 ARPM2401 中性笔 | 晨光/M GARPM2401 | 件 | 17.00 | 3 | 51 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王志丽
联系电话: 152****6395
传真:
地址: ****市伊犁河路808号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: