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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7616
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 2 | 676.0 | 楷而特\kt-110 | 验收通过 | |
| 2 | 文件盘 | 20 | 640.0 | 考翼\ZLC100 100页A4资料册/资料夹插页册 | 验收通过 | |
| 3 | 内存 | 3 | 810.0 | 金士顿/Kingston\内存条DDR4 3200 32GB | 验收通过 | |
| 4 | 塑杯 | 2 | 498.0 | 大象智教\ZJ2231 | 验收通过 | |
| 5 | 餐巾 | 3 | 660.0 | 楷而特\抽纸 | 验收通过 | |
| 6 | 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5850 | 验收通过 | |
| 7 | 洁瓷剂 | 4 | 80.0 | 九星\洁厕净 | 验收通过 | |
| 8 | 开关/插座底盒 | 8 | 320.0 | 公牛/BULL\GN-605 3米 | 验收通过 | |
| 9 | 日常护理 | 4 | 304.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 10 | 轻便夹 | 30 | 210.0 | 得力/deli\5302双强力夹 | 验收通过 | |
| 11 | 棉花被 | 5 | 700.0 | 楷而特\5斤 | 验收通过 | |
| 12 | 扫把头 | 5 | 125.0 | 楷而特\ZSB-03 | 验收通过 | |
| 13 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 5 | 375.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 14 | 旋转拖把 | 6 | 630.0 | 茶花\C70001 | 验收通过 | |
| 15 | 键鼠套装 | 5 | 465.0 | 罗技/Logitech\MK275 | 验收通过 | |
| 16 | 中性笔 | 10 | 650.0 | 百乐/PILOT\BL-P700 | 验收通过 | |
| 17 | U盘 | 4 | 800.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-512G-Z46 | 验收通过 | |
| 18 | 电吹风 | 2 | 530.0 | 徕芬\LF03-SE | 验收通过 | |
| 19 | 节电器 | 5 | 90.0 | 飞五\05563压水器 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |