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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 诚鑫 84-40 消毒液 | 诚鑫84-40, | 瓶 | 3.00 | 60 | 180 |
| 2 | 蓝锐 LC01-25 卷筒纸 | 蓝锐LC01-25, | 箱 | 18.00 | 135 | 2430 |
| 3 | 誉成 90120 垃圾袋 | 誉成90120, | 把 | 5.00 | 310 | 1550 |
| 4 | 华丽洁 胶绵吸水拖把 水拖 | 华丽洁胶绵吸水拖把, | 把 | 10.00 | 40 | 400 |
| 5 | 蓝锐 LC07-08 卫生间专用擦手纸 | 蓝锐LC07-08, | 件 | 25.00 | 125 | 3125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵伯刚
联系电话: 180****7510
传真:
地址: **区**大道696号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: