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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 道顿 ****032 文稿纸/草稿纸铜版纸 | 道顿/DOCON****032 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
| 2 | 得力7093 胶水固体胶胶棒 | 得力/deli得力7093 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 亚信 109 文具盒 文具锥账锥 钩线锥 凭证装订锥子 记帐凭证针钩子 穿线钩针 工具针 | 亚信109 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 得力 0130 打孔机双孔装订 | 得力/deli0130 | 台 | 2.00 | 18 | 36 |
| 5 | 西玛表单 134****6814 财务证明用品 凭证角 | 西玛表单134****6814 | 包 | 25.00 | 5 | 125 |
| 6 | 山头林村 装饰品 装扮用品白色手套 | 山头林村装饰品 | 双 | 30.00 | 3 | 90 |
| 7 | 100********246 贴纸 | 无品牌100********246 | 包 | 1.00 | 8 | 8 |
| 8 | 晨光 APS906E9 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS906E9 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 9 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 盒 | 5.00 | 100 | 500 |
| 10 | 潘兰德 243****5586 装扮用品 白线 | 潘兰德243****5586 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 11 | 得力 2102 美工刀 | 得力/deli2102 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 12 | 得力 五千年长尾夹票夹 | 得力/deli569333 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 13 | 得力 AGP30103 中性笔 | 得力/deliAGP30103 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 14 | 百利文 B0066 商务公文包 | 百利文B0066 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 15 | 得力 7533 橡皮 | 得力/deli7533 | 块 | 2.00 | 2 | 4 |
| 16 | 金派 85-31 笔记本议记录本皮面本 | 金派85-31 | 本 | 5.00 | 38 | 190 |
| 17 | 晨光 晨光起钉器订书钉起钉器拔钉器起订器订书针取订书钉器办公取钉器解钉机除钉机办公文具ABS91635 2个/颜色随机 | 晨光/M G100********230 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 18 | 得力 5920 会计牛皮纸档案盒 | 得力/deli5920 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 19 | 谋福(CNMF)8579-6手提电动缝纫机缝包线 编织袋封口线 封包线打包机线缝口线 装订线 | 谋福装订线 | 个 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 20 | 活页式明细帐 账本明细账页 商品物品物料材料分类账 库存数量明细账 总分类明细账 账本薄 16K账簿装订夹 | 无品牌明细账 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 21 | 晨光 ASS91417 剪刀190mm | 晨光/M GASS91417 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李均均
联系电话: 152****9866
传真:
地址: **市**路12院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: