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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6617
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18821 垃圾桶 | 12 | 288.0 | 得力/deli\18821 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 XFS015 垃圾桶 | 15 | 88.5 | 兰诗\XFS015 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1511 电子计算器 | 3 | 114.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V4069 卷筒纸 | 30 | 1050.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0014 订书钉 | 20 | 160.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63203 _35mm中国红档案盒(红)(个) | 198 | 1940.4 | 得力/deli\63203 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPK3507 金品黑色中性笔 按动子弹头签字笔按压商务办公水笔黑0.5MM 12支装/盒 | 36 | 1044.0 | 晨光/M G\AGPK3507 | 验收通过 | |
| 8 | 申士 0078 PU/PVC笔记本 | 120 | 2160.0 | 申士/SNSIR\0078 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3185 商务办公笔记本记事本笔记本16K(黑色) | 130 | 2600.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0231 起钉器12#(混)(台) | 20 | 80.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS92643 票夹/长尾夹 | 50 | 275.0 | 晨光/M G\ABS92643 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-218 3M 插座 接线板 拖线板 3米电脑插线板 排插 | 12 | 960.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 MDPC100 塑杯 | 230 | 1610.0 | 妙洁/magic\MDPC100 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5596 文件袋 | 700 | 2800.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8556ES 小号长尾夹15mm彩色长尾夹/票夹 | 40 | 320.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 AGR670A4 替芯/铅芯笔芯中性笔芯 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\AGR670A4 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7601 便条纸带盒107*96(白)(盒) | 15 | 150.0 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |