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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6621
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 背心式垃圾袋 背心式垃圾袋 提携式 | 500 | 4950.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 莱特 32K 软面抄办公/学生用笔记本 | 7 | 7.0 | 莱特\32K | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP-1111 GP1111/0.7mm黑色中性笔 大容量子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 2盒装 | 60 | 2160.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92643 票夹/长尾夹 | 60 | 330.0 | 晨光/M G\ABS92643 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 78983 文件框 | 10 | 320.0 | 得力/deli\78983 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-218 3M 插座 接线板 拖线板 3米电脑插线板 排插 | 10 | 800.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5596 文件袋 | 400 | 1600.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7601 便条纸带盒107*96(白)(盒) | 5 | 50.0 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |