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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 GP1111C 中性笔 红色 0.7mm 12支/盒 1/12/144 盒 | 晨光/M GGP1111C, | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 2 | 得力 5622ES _35mm档案盒文件盒(蓝)(个) | 得力/deli5622ES, | 个 | 50.00 | 7.5 | 375 |
| 3 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 10.00 | 19.8 | 198 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程兴强
联系电话: 136****5130
传真:
地址: **省**市**市高大坪镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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