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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2026000805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S790 中性笔芯 | 得力/deliS790, | 盒 | 12.00 | 11.6 | 139.2 |
| 2 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 得力/deli36009, | 支 | 288.00 | 1.5 | 432 |
| 3 | 得力 8551ES 长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 得力 8554ES 长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli9863ES, | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭开梅
联系电话: 189****3076
传真:
地址: **县八弓镇新穗街209号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: