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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026000606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8555S 19mm省力彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 40只/盒 | 得力/deli8555S, | 筒 | 10.00 | 8.9 | 89 |
| 2 | 晨光 AGPV8602 中性笔X100系列加粗0.7mm黑色商务办公签字笔头碳素水笔顺滑金属 12支/盒 | 晨光/M GAGPV8602, | 盒 | 20.00 | 23 | 460 |
| 3 | 得力 5623ES A4粘扣档案盒塑料文件盒 加厚资料盒 办公用品 55背宽 十个装 | 得力/deli5623ES, | 个 | 30.00 | 7.8 | 234 |
| 4 | 晨光 AGP13606 黑色子弹头中性笔签字笔水笔 1.0mm | 晨光/M GAGP13606, | 盒 | 10.00 | 26.5 | 265 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程兴强
联系电话: 136****5130
传真:
地址: **省**市**市高大坪镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: