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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11Nk093********6401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 电源转换器 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 8.00 | 80.8 | 646.4 |
| 2 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 得力 63209 档案盒 会计凭证收纳箱 大容量加厚牛皮纸箱 | 得力/deli63209 | 个 | 150.00 | 13.5 | 2025 |
| 4 | 得力 6791 中性笔 | 得力/deli6791 | 支 | 36.00 | 4 | 144 |
| 5 | 得力 7655 资料册/三折页 | 得力/deli7655 | 个 | 30.00 | 1.8 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 霍雨佳
联系电话: 188****4888
传真:
地址: ****关区芳菲路123号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: