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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6313
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 抽纸 | 200 | 1600.0 | 洁柔/C S\4层80抽规格195*155mm | 验收通过 | |
| 2 | 得力 笔 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\0.5黑 | 验收通过 | |
| 3 | 金号 毛巾 | 20 | 760.0 | 金号\3166 | 验收通过 | |
| 4 | 洁中洁 垃圾袋 | 400 | 1000.0 | 洁中洁\50*60 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8521 4#长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |