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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2645
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 露超 泡沫填缝剂(15瓶) | 1 | 280.0 | 露超\泡沫填缝剂 | 验收通过 | |
| 2 | 鹰牌 砂纸 | 50 | 750.0 | 鹰牌\砂纸 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 竹扫把 扫把 | 10 | 120.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 钢板 伸缩缝梳齿钢板 | 3 | 8580.0 | A\伸缩缝梳齿钢板 | 验收通过 | |
| 5 | 油漆刷子 | 20 | 160.0 | A\油漆刷子 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |