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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安格耐特 FT139 计数钢丝跳绳 | 安格耐特/AgniteFT139 | 根 | 27.00 | 30 | 810 |
| 2 | 金**美指甲刀套装 指甲刀/指甲钳套装(10件套) | 金**美金**美指甲刀套装 | 套 | 5.00 | 75 | 375 |
| 3 | 英雄 2017 钢笔 | 英雄/HERO2017 | 支 | 9.00 | 50 | 450 |
| 4 | 英雄 1519礼盒 钢笔 | 英雄/HERO1519礼盒 | 套 | 5.00 | 90 | 450 |
| 5 | 百雀羚 套装 护手霜 | 百雀羚/PECHOIN套装 | 支 | 20.00 | 14 | 280 |
| 6 | 粘毛器-家居饰品 | 无品牌粘毛器 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏**
联系电话: 136****6875
传真:
地址: **市建设东路7号人防大厦2楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: