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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1B****920263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 强力粘接 学生文具 单支凑单 办公用品 7093 | 得力/deli7093 | 支 | 3.00 | 3 | 9 |
| 2 | 得力 2011 美工刀片 | 得力/deli2011 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 3 | 齐心(COMIX) 按动圆珠笔0.7mm 蓝色 办公文具 工具 EB12圆珠笔 | 齐心/ComixEB12 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 4 | 威尔 70克 A4 打印/复印纸 打印/奥驰A4复印纸 | 威尔70克 A4 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 2.00 | 3.5 | 7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴涛
联系电话: 182****4474
传真:
地址: **县迎宾路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: