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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 铲刀/除胶清洁铲刀 | 得力/deliDLGJ1862 | 把 | 110.00 | 16.5 | 1815 |
| 2 | 自行车锁/摩托车/U形锁 | 玥玛750-7620 | 把 | 1.00 | 58.9 | 58.9 |
| 3 | 得力 ZC001 彩色复印纸/彩色打印复印A4纸 | 得力/deliZC001 | 包 | 5.00 | 9.5 | 47.5 |
| 4 | ** 陶瓷茶杯 茶杯/陶瓷茶杯 | **陶瓷茶杯 | 个 | 8.00 | 28 | 224 |
| 5 | KORDCO 茶盘/托盘/水果盘 | KORDCO32*35cm | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 6 | 浙安 其它防护用品/5公斤干粉灭火器 | 浙安5kg干粉灭火器 | 个 | 8.00 | 78 | 624 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路27号龙开河批发市场**6号门面
附件信息: