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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5585
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0014 订书钉 | 50 | 150.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 z7227 复印纸A4 | 4 | 600.0 | 得力/deli\z7227 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2715 剪刀 | 8 | 36.0 | 齐心/Comix\B2717 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01Pro-10 中性笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S01Pro-10 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 签字笔 | 6 | 108.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 400 | 600.0 | 得力/deli\得力 7303 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |