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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7402 打印/复印纸 | 得力/deli7402 | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
| 2 | 晨光 PB5963 记事本 | 晨光/M GPB5963 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 个 | 2.00 | 22 | 44 |
| 4 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 5 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 30.00 | 13 | 390 |
| 6 | 得力 标志牌/提示牌 | 得力/deli9294 | 张 | 20.00 | 12 | 240 |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 得力 9560 纸杯 | 得力/deli9560 | 包 | 20.00 | 14 | 280 |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 5.00 | 7 | 35 |
| 10 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli6817 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 11 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 9 | 18 |
| 12 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 包 | 10.00 | 40 | 400 |
| 13 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 14 | 得力 5006 资料册 | 得力/deli5006 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
| 15 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli5502 | 包 | 10.00 | 13 | 130 |
| 16 | 晨光 报告夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 24.00 | 12 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余强
联系电话: ****980****
传真:
地址: **市**区黎明路15号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******广场西路147号店二楼
附件信息: