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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********61002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 红色 加厚塑料水桶 25L 红色 | 无品牌25L | 只 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 公牛 GN-605 公牛/BULL GN-605多功能插座 | 公牛/BULLGN-605 | 件 | 5.00 | 65 | 325 |
| 3 | 铁锹 | 无品牌尖锹、方锹 | 件 | 1.00 | 40 | 40 |
| 4 | 旋转拖把拖桶 | 好媳妇AGW-7400A-1 | 件 | 5.00 | 75 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园)
联系电话: 131****7602
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: