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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5301 A4/单强力夹 文件夹 | 得力/deli5301, | 个 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 2 | 南孚 5号 五号碱性 聚能环5代普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 晨光 YS-61 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-61, | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 南孚 7号 碱性电池2粒普通干电池 | 南孚/NANFU7号, | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 DL8040 不锈钢直尺刻度尺40CM | 得力/deliDL8040, | 把 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张绚
联系电话: 180****1100
传真:
地址: **市**区**路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: