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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4803
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 铲刀多功能组合工具 | 10 | 300.0 | 得力/deli\套装多功能组合工具 | 验收通过 | |
| 2 | 擦杯布 口布擦杯布 | 100 | 520.0 | A\擦杯布 | 验收通过 | |
| 3 | 板刷 | 30 | 420.0 | A\刷子 | 验收通过 | |
| 4 | 飞鹰牌 刀片 | 100 | 40.0 | 飞鹰牌\1个 | 验收通过 | |
| 5 | 恒品 100只/盒 一次性防护手套 | 600 | 360.0 | 恒品\100只/盒 | 验收通过 | |
| 6 | 沥水篮和盆 沥水篮和盆 | 2 | 48.0 | A\沥水篮和盆 | 验收通过 | |
| 7 | 电梯垃圾桶白石子 | 50 | 150.0 | A\电梯垃圾桶白石子 | 验收通过 | |
| 8 | 抹布分类布袋 抹布分类布袋 | 10 | 260.0 | A\抹布分类布袋 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |