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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4127H****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520 | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
| 2 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 40.00 | 14 | 560 |
| 3 | 艺姿 YZ-S109 扫把 | 艺姿YZ-S109 | 件 | 20.00 | 25 | 500 |
| 4 | 晨光 ACP901AW 水彩笔 | 晨光/M GACP901AW | 盒 | 35.00 | 32 | 1120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 库万太﹒马力克
联系电话: 137****3526
传真:
地址: **县阔克铁热克乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: