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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:艾力﹒买买提明
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县文化路3号
采购单位联系人和联系方式:艾力:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****91507
采购单位预算编码:126********191507Q
三、成交信息
成交日期:2026年2月8日
总成交金额(元):2845.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县杭**路博斯坦东路以北A1-13号 | 2845.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 BR107 单据/收据/凭证 A4凭证盒 | 得力/deli | BR107 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 2 | 旗牌 SGN-40 印油/印泥/** | 旗牌/Shachihata | SGN-40 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 3 | 易利丰 A4彩纸 云彩纸 | 易利丰/elifo | A4彩纸 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 4 | 晨光 MF-6001 涂改液 | 晨光/M G | MF-6001 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 5 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 6 | 质印 皮纹纸 | 质印 | 皮纹纸 | 3 | 49.0 | 147.0 | |
| 7 | 南孚 18650电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 8 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 81 | 3.0 | 243.0 | |
| 9 | 净佰俐 新柠檬洗洁精 洗洁精 | 净佰俐 | 新柠檬洗洁精 | 1 | 5.6 | 5.6 | |
| 10 | 得力 手工剪纸剪刀 剪刀 | 得力/deli | 手工剪纸剪刀 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 11 | 听雨轩 G-5970 中性笔 | 听雨轩 | G-5970 | 14 | 3.0 | 42.0 | |
| 12 | 听雨轩 G-5480 中性笔 | 听雨轩 | G-5480 | 12 | 1.0 | 12.0 | |
| 13 | 得力 A583 中性笔 | 得力/deli | A583 | 164 | 2.5 | 410.0 | |
| 14 | 三木 8208 订书针 | 三木/Sunwood | 8208 | 10 | 2.8 | 28.0 | |
| 15 | FGACCT 吸铁石 | FGACCT | 磁吸2*2mm | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 16 | 达尔优 S600背光RBG 键盘 | 达尔优/dare-u | S600背光RBG | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 17 | 深狐 A21 刻录机 | 深狐 | A21 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 18 | 得力 5622 2cm档案盒 | 得力/deli | 5622 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 19 | 快乐办公 包装用纸 | 快乐办公/HAPPY OFFICE | 210 | 2 | 225.0 | 450.0 | |
| 20 | 得力 S360 铅笔 | 得力/deli | S360 | 28 | 1.0 | 28.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: