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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年2月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 20 | 450.0 | 得力/deli\S656(12支盒装) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 中性笔/黑蓝红/一盒12支黑红蓝 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔/黑蓝红/一盒12支黑红蓝 | 5 | 60.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S02 中性笔0.7 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 5 | 中华牌 101-2B 铅笔 | 40 | 36.0 | 中华牌\101-2B | 验收通过 | |
| 6 | 得力 64510 文件夹 | 12 | 96.0 | 得力/deli\64510 | 验收通过 | |
| 7 | 深跃55mm档案盒塑料办公文件盒资料盒深蓝色背宽5.5cm | 12 | 60.0 | 无品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7092 胶棒/固体胶 | 5 | 110.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉24/6标准通用型订书针可订25页 | 30 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0314 订书机 | 5 | 80.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7534 橡皮擦 | 20 | 55.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 13 | 金士顿 DTX/64GB U盘 | 12 | 799.2 | 金士顿/Kingston\DTX/64GB | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |