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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3844
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 单支 | 30 | 57.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 新绿天章 A5 70g 打印/复印纸 | 100 | 1500.0 | 新绿天章\A5 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZF223 打印/复印纸A4 | 100 | 1980.0 | 得力/deli\ZF223 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 10 | 95.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30412 双面胶带 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 6 | 百友牌 标签 自粘性纸类标签 | 10 | 10.0 | 百友牌/BAIYOU\标签 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 65.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 45.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |