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一、 *采购人名称: ****(**市**区消防救援局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3563
五、 *验收单位: ****(**市**区消防救援局)
六、 *验收日期: 2026年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 珊瑚海A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 420.0 | 得力/deli\珊瑚海A3 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63108 报告夹 | 4 | 56.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 W1103AC 硒鼓 | 2 | 380.0 | 惠普/HP\W1103AC | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 36 | 360.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 色威 A3 皮纹纸 | 3 | 174.0 | 色威\A3 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1560 算术型计算器 | 1 | 32.0 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |