****关于
下属事业单位内控制度、财务收支及
经营运行情况内部审计服务项目比选的函
各有关单位:
根据年度计划安排,我厅拟委托第三方专****事业单位内控制度、财务收支及经营运行等情况开展内部审计。
一、项目名称
****研究所、****中心内部审计服务项目。
二、审计内容
重点审计2家单位2023年以来,财务收支的真实性、合法性、完整性;单位内控制度是否完善,是否贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,有效预防各类违规行为发生;重大事项决策是否符合国家或省相关法律法规议事规则要求;单位核心业务完成情况等;查找单位经营运行中存在的问题。
三、审计要求
(一)根据《中国注册会计师审计准则》、企业会计准则、政府会计准则等相关法律法规和规定,以及单位《章程》和事业单位相关制度规定开展审计。
(二)受托单位需组建强有力的专业团队负责本服务项目。指定1名具有注册会计师资格的项目负责人,****小组,全程负责项目审计实施。
(三)合同签约起至2025年4月10日前完成审计报告。
四、报价要求
本项目委托费不超过人民币15万元。
五、报价比选资料
报价比选材料应包含如下内容:
(一)报价函(含简要测算明细)。
(二)五证合一的营业执照副本、企业或机构资质证书。
(三)机构简介、优势、参与人员组成(名单和身份证、资质证明复印件)、相关业绩、审计服务方案等相关材料。
(四)报价单位必须为未被列入信用中国网站(www.****.cn)的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”****政府采购网(www.****.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”,并提供网上查询截图。
六、其他有关事项
(一)2023年****研究所、****中心审计、会计等相关业务的单位需回避,不能参加比选。
(二)凡有意接受委托的单位,请按以上所列顺序装订形成报价材料(加盖公章和骑缝章,备注联系人、联系电话),于2026年2月11日17:00前将报价比选材料盖章后送至或邮寄到**市国兴大道9号726办公室,并将电子版扫描件刻录光盘一起报送。若有疑问请电话联系付先生咨询。
(三)我厅将结合单位资质、相关业绩、服务方案、费用报价、参与人员等方面进行综合比选确定(不以最低报价选取)。
(四)具体服务执行、付款方式、成果交付、服务验收等以双方签订的合同约定为准。
七、联系方式
电 话:0898-****4746 邮 箱:****@163.com
联系人:付先生 邮 编:570204
****
2025年2月5日