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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7131
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 30346 USB打印机共享器 4进1出切换器 | 3 | 327.0 | 绿联/Ugreen\30346 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGP81405 中性笔 | 45 | 1575.0 | 晨光/M G\AGP81405 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30284 胶带/胶纸/胶条 | 7 | 539.0 | 得力/deli\30284 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0373 订书机 | 10 | 245.0 | 得力/deli\0373 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1654 电子计算器 | 6 | 192.0 | 得力/deli\1654 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 20 | 700.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 广博 A88021 10只20mm档案盒 | 18 | 2322.0 | 广博/Guangbo\A88021 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |