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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026001015
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 2066 铱金钢笔 (墨水礼盒)套装 | 英雄/HERO2066, | 套 | 20.00 | 75 | 1500 |
| 2 | 斯伯丁 76-874Y 掌控赛事室内外PU耐磨7号篮球 | 斯伯丁/Spalding76-874Y, | 件 | 5.00 | 160 | 800 |
| 3 | 得力 3306 A4/160张商务办公笔记本(混色) | 得力/deli3306, | 本 | 30.00 | 28 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
因财政报销周期和流程办理导致的延期支付,不视为逾期支付。
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘先生
联系电话: 186****8380
传真:
地址: **市**区广顺路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼