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****关于U****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:汪金龙
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**镇
采购单位联系人和联系方式:汪金龙:186****2718
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****562
采购单位预算编码:407002
三、成交信息
成交日期:2026年2月9日
总成交金额(元):2921.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县文化西路 | 2921.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-032G-Z35 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
| 2 | 得力 6796台笔 中性笔 | 得力/deli | 6796台笔 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 3 | 爱国者 U368 64G U盘 | 爱国者/aigo | U368 64G | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 4 | 得力 DL-1542 电子计算器 | 得力/deli | DL-1542 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 5 | 飞利浦 DCTG167 办公电话 | 飞利浦/Philips | DCTG167 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 6 | 得力 7650-4 学生用笔记本 笔记本软抄本 | 得力/deli | 7650-4 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 7 | 齐心 A1236 灰色档案盒 | 齐心/Comix | A1236 | 53 | 7.5 | 397.5 | |
| 8 | 得力 7662 软抄本记事本 | 得力/deli | 7662 | 42 | 2.0 | 84.0 | |
| 9 | 得力 A009 中性笔 | 得力/deli | A009 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | 得力 D3220 记事本 | 得力/deli | D3220 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 11 | 得力 9850 印油/印泥/** | 得力/deli | 9850 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 12 | 中华 101-HB 铅笔 | 中华/Zhonghua | 101-HB | 5 | 7.6 | 38.0 | |
| 13 | 公牛 GN-216 电源插座 插线板 | 公牛/BULL | GN-216 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
| 14 | 喜润家木杆棉线拖把 旋转拖把 棉**把 | 喜润家/CIRY | 喜润家木杆棉线拖把 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 15 | 晨光 AGR640ED 中性笔 | 晨光/M G | AGR640ED | 4 | 21.0 | 84.0 | |
| 16 | 得力 7303S 胶水 固体胶 | 得力/deli | 7303S | 12 | 3.6 | 43.2 | |
| 17 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli | 0055 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 18 | 飞利浦 4864 文件管理 DVD刻录光盘 | 飞利浦/Philips | 4864 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
| 19 | 惠普 388A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | 388A | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 20 | 闪迪 CZ810 U盘128G | 闪迪/Sandisk | CZ810 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: