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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M020********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 争创 不干胶标签 | 争创212 | 包 | 2.00 | 17.5 | 35 |
| 2 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 20.00 | 28 | 560 |
| 4 | 南孚 聚能环4代7号8粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代7号8粒 | 粒 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 5 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池8粒 | 粒 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 6 | 晨光 241 电脑连打纸 | 晨光/M G241 | 盒 | 50.00 | 42 | 2100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许青
联系电话: ****750****
传真:
地址: 狮**大道179号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****广场号
附件信息: