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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3837
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 57.5 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 87.5 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 67.5 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 PR078-06 360张72包装无香M号 可湿水抽纸 | 2 | 440.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LQ160 扫把套装 | 1 | 26.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 P10拖把 | 1 | 50.0 | 大卫\P10 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B2668-N 固体胶/胶棒 PVA固体胶水 36g/支 12支/盒 办公用品 | 1 | 23.0 | 齐心/Comix\B2668-N | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0367 订书机 | 3 | 84.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 12支/盒 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |