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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张晶
项目联系电话:130****3009
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市桃园街道古道西街2号
采购单位联系人和联系方式:张晶:130****3009
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB075542X
采购单位预算编码:130002
三、成交信息
成交日期:2026年2月9日
总成交金额(元):188 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县三****粮食局家属楼5号楼底商一层) | 188.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 71050 钢擦//橡皮擦 | 得力/deli | 71050 | 5 | 1.5 | 7.5 | |
| 2 | 得力 71478 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 71478 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 3 | 得力 7602 气泡袋 对联纸 | 得力/deli | 7602 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 4 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7382 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 5 | 得力 7108 胶水/固体胶 | 得力/deli | 7108 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 0050 回形针 | 得力/deli | 0050 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 7 | 得力 S307 中性笔 | 得力/deli | S307 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 8 | 对联 | 无品牌 | duilian005 | 30 | 1.4 | 42.0 | |
| 9 | 齐心 JP5506-6 JP5506-6宽胶带 | 齐心/Comix | JP5506-6 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: