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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3846
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ 961 打印/复印纸 | 6 | 720.0 | 晨光/M G\APYVQ 961 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 标志牌/提示牌/毛毡板 | 60 | 1800.0 | 得力/deli\定制 | 验收通过 | |
| 4 | 可蒙 机读资料 | 100 | 800.0 | 可蒙\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 布之美 台布/餐布 | 39 | 780.0 | 布之美\桌布 | 验收通过 | |
| 6 | 欧威尔 8011 篮球 | 10 | 250.0 | 欧威尔\8011 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG7103 胶棒 | 216 | 432.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASS91340 剪刀儿童安全剪刀 | 216 | 756.0 | 晨光/M G\ASS91340 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 折纸/手工纸 | 220 | 616.0 | 晨光/M G\折纸 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |