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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 GP308 中性笔 台笔 | 齐心/ComixGP308 | 支 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 2 | 德旺 文件索引分页 5518 A4抽杆报告夹 (型号自选10mm 小/15mm 中 /25mm 大 )10个/包 | 德旺5518 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 3 | 得力 5605 档案盒(蓝)(12只) | 得力/deli5605 | 只 | 15.00 | 8 | 120 |
| 4 | 谋福 捆扎绳 塑料绳 | 谋福捆扎绳 | 捆 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | 亚信 057 亚信 057 印油/印泥/** 印泥 红 | 亚信057 | 个 | 12.00 | 2 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜红艳
联系电话: 152****1051
传真:
地址: ******四路217号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: