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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6113
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽文化 A4 80G 打印/复印纸 | 1 | 220.0 | 玛丽文化\A4 80G | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 2135 算术型计算器 | 1 | 48.0 | 得力/deli\2135 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 平板电脑外接键盘 | 1 | 60.0 | 得力/deli\3712 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 C2P06AA 硒鼓 | 1 | 135.9 | 惠普/HP\C2P06AA | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94739 晨光文件框 | 1 | 22.0 | 晨光/M G\ADM94739 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 3715 有线鼠标 | 1 | 30.0 | 得力/deli\3715 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** ** | 3 | 34.5 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 8 | 惠普 1010 墨粉/碳粉 | 4 | 100.0 | 惠普/HP\1010 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |