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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8210
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗技 K120 有线键盘 | 8 | 760.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33771 黄黑地标划线胶带 斑马线车间地面防滑胶布 | 38 | 380.0 | 得力/deli\33771 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARP50904 晨光/M G ARP50904 0.38mm黑色速干签字笔 | 12 | 780.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 WL200 Pro 无线鼠标 | 8 | 680.0 | 联想/lenovo\WL200 Pro | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 10 | 700.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 1包50个装 【单包装】 | 40 | 600.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹【12只/筒】 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |