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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3055 订书机针 订书钉 | 齐心/ComixB3055 | 盒 | 21.00 | 1.48 | 31.08 |
| 2 | 晨光 AYZ97509 印油/印泥/** 红印油 | 晨光/M GAYZ97509 | 个 | 4.00 | 7 | 28 |
| 3 | 晨光 ADG98104 电子计算器 计算器 | 晨光/M GADG98104 | 个 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 晨光 其它机械五金 大头针 | 晨光大头针 | 盒 | 5.00 | 7 | 35 |
| 5 | 晨光 文具套装/礼盒 胶棒 | 晨光胶棒 | 盒 | 1.00 | 81.6 | 81.6 |
| 6 | 文件夹配件 大号长尾夹 | A大号长尾夹 | 盒 | 2.00 | 11 | 22 |
| 7 | 得力 2031 美工刀 | 得力/deli2031 | 把 | 4.00 | 3 | 12 |
| 8 | 松下 5号电池 电池/电力配件 | 松下/Panasonic电池 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 9 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 14.6 | 29.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依加玛丽
联系电话: 180****7262
传真:
地址: **县**路26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: