询价公告
为科学、****(以下简称“采购人”)2026年内部审计第三方专业审计机构采购项目的最高限价,现根据相关工作程序,面向社会公开进行市场询价。欢迎符合资格条件的审计机构积极参与报价。本次询价仅用于采购人内部设定最高限价之目的,非正式采购程序。
一、项目概况
1.项目名称:筠****集团有限公司2026年内部审计服务采购项目(最高限价询价)。
2.采购内容:采购1家第三方专业审计机构,为采购人下属9家企业提供2026年度内部审计服务,并出具法定审计报告及管理建议书。
3.服务期限:自合同签订之日起至全部审计工作完成。
二、服务范围及时间要求
审计工作分三个阶段完成,具体安排如下:
第一阶段(2026年6月30日前完成):******公司、**县交投****公司、**县****公司。
第二阶段(2026年9月30日前完成):**县交投****公司、**县****公司、**县恒新****公司。
第三阶段(2026年12月31日前完成):**县翔德****公司、**薪火****公司、**县绿城****公司。
整体要求:所有现场审计工作于2026年12月31日前完成,并于2027年1月15日前提交涵盖前述9家公司审计情况的《2026年度集团内部审计综合报告》。
三、审计工作具体内容
中选机构需对采购人指定的9****公司分别实施内部审计,并出具独立的审计报告。审计工作应围绕但不限于以下重点内容展开:
(一)基本审计内容
1.财务收支审计:检查财务报表的真实性、完整性及合规性,核实收入、成本、费用的确认与计量是否准确,资金管理是否规范。
2.内部控制审计:评价公司内部控制体系的设计与运行有效性,识别关键控制环节的缺陷或风险点,提出改进建议。
3.预算执行审计:审查年度预算的编制、执行及调整情况,分析预算与实际执行的差异及原因。
4.资产管理审计:核查固定资产、存货等资产的购置、保管、使用、处置等环节的合规性与效益性。
5.合同管理审计:抽查重大经济合同的订立、履行、变更及终止等过程的合规性与风险控制情况。
6.采购与招投标审计:审查相关采购及招投标活动的合规性、公平性与效率性。
7.经营绩效审计:结合公司业务特点,对其经营活动的经济性、效率性和效果性进行评价。
(二)专项审计关注****公司业务类型)
1.对于建设工程、建材、****公司:重点关注工程项目管理、成本核算、招投标流程、销售与回款等。
2.对于汽车服务、****公司:重点关注运营安全管理、服务采购、票款收入管理、车辆及设备维护成本等。
3.对于环保工程、养老服务、城市管理、****公司:****政府购买服务或特许经营项目的合规性、专项资金使用、服务质量与标准落实、安全生产管理等。
(三)审计成果要求
****公司出具内容详实、问题清晰、建议具体的《单项内部审计报告》外,还须在上述工作基础上,****公司对比分析与趋势研判,整合形成一份高质量的《2026年度集团内部审计综合报告》,****集团整体运营风险、共性问题及管理短板,****集团层面的战略性改进建议。
(四)其他要求
审计机构在实际工作中,****公司具体情况及采购人的临时合理要求,对上述内容进行必要的深化或调整,以确保审计工作的针对性和有效性。
四、供应商资格要求
参与询价的供应商须同时满足以下条件:
1.依法设立并持有有效的《****事务所执业证书》,具备独立承担民事责任的能力。
2.注册会计师人数不少于3名(须提供名单及执业证书复印件)。
3.近三年内未受到财政部门、行业协会等监管机构的重大行政处罚或公开谴责,无严重执业质量问题和不良诚信记录(须提供书面声明)。
4.具备完善的内部质量控制制度,能够提供近三年内承担的企业内部审计或类似规模、复杂度的审计服务成功案例至少2个(须附合同关键页)。
5.审计团队要求:
(1)须指派1名项目总负责人,该负责人必须是注册会计师,且具备不低于3年的审计从业经验,尤其应熟悉国企审计业务。
(2)配备不少于3名核心成员组成的审计团队。核心成员中至少1名为注册会计师,其余成员应具备初级及以上会计专业技术资格或相关执业资格。
(3)须提供上述人员的执业资格证书复印件、由供应商缴纳的近半年社保缴纳证明。
四、报价要求
1.本次询价要求提交含税全包价,即报价应包含为完成本公告第二项所述全部审计服务工作所需的一切费用,包括但不限于审计服务费、差旅费、材料费、税金等所有费用。
2.报价货币为人民币(元)。
五、询价公告报价截止时间加急标书代写
1.报价截止时间为2026年2月12日18时00分。请在此时间前提交报价文件,逾期送达的将不予接受。加急标书代写
六、报价文件组成及提交方式
1.报价文件应包含以下材料(均需加盖公章):
(1)《报价单》(须明确列示报价总金额及大小写,格式详见附件)。
(2)有效的《****事务所执业证书》副本复印件。
(3)注册会计师名单及其执业证书复印件。
(4)近三年无重大处罚及不良记录的书面声明。
(5)近三年相关审计服务案例合同关键页复印件(至少2个)。
(6)拟派项目团队人员名单、资格证明复印件及近半年社保缴纳证明。
(7)法定代表人身份证明书及身份证复印件,或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(如委托)。
2.提交方式(邮寄或现场提交):
(1)报价文件须密封包装,并在密封处加盖单位公章。封面注明“2026年内部审计服务最高限价询价报价文件”及供应商名称。
(2)提交地址:**省**市****工业园****中心5楼筠****集团有限公司监察审计部。
(3)联系人:张先生
(4)联系电话:177****6194
七、其他说明
1.本次询价仅为采购人设定采购最高限价收集市场信息之用,不构成任何采购承诺。采购人不对未中标结果作任何解释。
2.询价小组将在报价截止后,对所有供应商提交的报价文件进行**、记录和分析,并据此形成最高限价建议。该过程不进行谈判。
3.供应商应对其所提供资料的真实性、准确性、完整性负责,如发现弄虚作假,其报价将被视为无效。
4.采购人保留对本次询价活动相关事宜的最终解释权。
关于2026年内部审计第三方专业审计机构采购最高限价询价公告附件(2.06).docx