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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4127H****402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 HD101 12米 HDMI线 | 绿联/UgreenHD101 12米 | 根 | 2.00 | 110 | 220 |
| 2 | 爱普生 672 笔用墨水/补充液/墨囊 | 爱普生/Epson672 | 瓶 | 6.00 | 50 | 300 |
| 3 | 联想 LJ2605D 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLJ2605D | 支 | 8.00 | 80 | 640 |
| 4 | 惠普/HP CZ192A 黑色激光打印硒鼓 93A | 惠普/hpCZ192A | 套 | 3.00 | 280 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽扎提
联系电话: 152****1435
传真:
地址: **县阔克铁热克乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: