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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261608
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63101 文件夹/抽杆夹 | 得力/deli63101 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 装扮用品 桶装笔 | 无品牌桶装笔 | 套 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 装扮用品 板夹 | 无品牌板夹 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 DP025 档案盒/文件盒 | 得力/deliDP025 | 个 | 25.00 | 8 | 200 |
| 5 | 英友 0384 奖杯 卷笔刀 | 英友0384 | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 得力 58119 铅笔 | 得力/deli58119 | 盒 | 40.00 | 1 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 衣马木﹒艾山
联系电话: 199****9000
传真:
地址: **市松他克镇松他克村松他克南路29院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: