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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 账本/账册双面打印纸 口碑优选A4复印纸 500张/包 8包1箱 | 得力/deliA4 | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
| 2 | 得力 DBH-F2612A-6 deli 碳粉/墨粉 净含量100克/瓶 | 得力/deliDBH-F2612A-6 | 支 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 奔图 CTL-300Y PANTUM 原装粉盒 黄色/黑色/红色/青色 | 奔图/PantumCTL-300Y | 个 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 天威-PR-LD2441/BROTHER-DR2250通用鼓架 | 天威/PRINT-RITEPR-LD2441/DR2250 | 支 | 1.00 | 160 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****大队
联系电话: 133****9930
传真:
地址: **伊犁州**县团结路东二巷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: