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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M021********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 强林 192-27 单据/收据/凭证 | 强林/QIANGLIN192-27 | 套 | 33.00 | 1.98 | 65.34 |
| 2 | 强林 196-28 单据/收据/凭证 | 强林/QIANGLIN196-28 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 10.00 | 7 | 70 |
| 4 | 得力 BG140 商务公文包 | 得力/deliBG140 | 个 | 40.00 | 36 | 1440 |
| 5 | 得力 文件栏 | 得力/deli9834 | 个 | 10.00 | 36 | 360 |
| 6 | 簸箕 | 无品牌213001 | 套 | 5.00 | 38 | 190 |
| 7 | 舒蔻(Supercloud)清洁大扫把 工厂环卫小区清洁大街**扫庭院笤帚 竹枝连体3.5斤款 | 无品牌3.5斤 | 把 | 10.00 | 38 | 380 |
| 8 | 晨光/M G AGPB2501文具0.5mm黑色中性笔 学生考试子弹头签字笔 孔庙祈福系列12个 | 晨光/M GAGPB2501 | 包 | 24.00 | 35 | 840 |
| 9 | 楚航1只35mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳8235 | 楚航8235 | 个 | 10.00 | 11.8 | 118 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 骆乐
联系电话: ****990****
传真:
地址: ****中心七楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**市场A-07,A-09号