中国共产党保山市委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

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发布时间: 2026年02月10日
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****2026年部门预算编制说明

****2026年预算公开目录


第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



****2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

****市委****工作部、****事务局履行统一战线和民族宗教工作职能,其主****市委编委会审议出台三定方案设置的,按有关规定此部分内容不予公开。(二)机构设置情况

****市委****工作部、****事务局履行统一战线和民族宗教工作职能,其机构设****市委编委会审议出台三定方案设置的,按有关规定此部分内容不予公开。

(三)重点工作概述

2026年重点工作计划按有关规定此部分内容不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制38人,工勤人员编制3人,事业编制0人。在职实有41人,其中:财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,109,668元,其中:一般公共预算10,933,900元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入87,884元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余87,884元。

部门财务总收入比上年预算增加1,216,075元,同比增长12.29%。主要原因是:****民主党派换届大会将在2026年进行,新增党派换届经费;****政协委员协商考察工作经费工作三是新增了**市铸牢中华民族共同体****基地经费。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,933,900元,其中:本年收入10,933,900元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,933,900元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,398,500元,同比增长14.67%。主要原因是:****民主党派换届大会将在2026年进行,新增党派换届经费;****政协委员协商考察工作经费;三是新增了**市铸牢中华民族共同体****基地经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,109,668元。财政拨款安排支出10,933,900元,其中:基本支出8,055,200元,比上年预算减少243,200元,同比下降2.93%,主要原因是:2026年调出2人,相应的人员经费减少;项目支出2,878,700元,比上年预算增加1,641,700元,同比增长132.72%,主要原因是:一是新增党派换届经费;****政协委员协商考察工作经费;三是新增了**市铸牢中华民族共同体****基地经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

****301一般公共服务支出—民族事务—行政运行支出80,000元,主要用于民族事务方面的支出;

****399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出947,000元,主要用于民族事务方面的支出;

****802一般公共服务支出—****工商联事务—一般行政管理事务230,000元,****民主党派换届支出;

****899一般公共服务支出—****工商联事务—****工商联事务支出710,000元,****民主党派参政议政进行的调研及日常事务方面的支出;

****401一般公共服务支出—统战事务—行政运行支出6,466,100元,主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、教职工会费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出经费;

****402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务支出80,000元,主要用于临聘人员经费;

****404一般公共服务支出—统战事务—统战事务支出400,000元,主要用于事务管理方面的支出;

****499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出380,000元,主要用于统战事务方面的支出;

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出211,900元,主要用于离退休人员经费;

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出764,700元,主要用于在职人员养老保险缴费;

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,700元,主要用于遗属人员生活补助;

****1101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出398,700元,主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险;

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出236,200元,主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出;

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出17,600元,主要用于其他社会保障缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算总额121,088元,其中:政府采购货物预算41,000元、政府采购服务预算80,088元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,348元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

****2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

****2026年公务接待费预算为27,348元,与上年持平,国内公务接待批次为30次,共计接待130人次。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为90,000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费90,000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.统战补助经费,绩效目标:充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。做好全市因公赴台各项服务工作,协助完成国家、省级重大对台交流项目,服务好台胞台属,维护台胞台属在保的合法权益,助推**与**的交流交往,促进两岸同胞认知认同。充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量、增进团结的作用和优势,更好地把统一战线广大成员的智慧****市委和市政府的决策部署上来。为**现代化**市建设和高质量跨跃发展建言献策凝心聚力。

2.市级民主党派调研及业务经费,绩效目标:为进一步坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度,切实加强自身建设,努力提升中国特色社会主义参政党建设水平,****民主党派,围绕中心、服务大局,发挥党派的特色和优势,深入调查研究,多出高质量的成果,为推动**经济社会发展贡献力量。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排938,800元,较上年减少18,900元,下降1.97%,主要原因是:2025年调出2人,公用经费及公务交通补贴等人员经费相应减少。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排809,000元,较上年增加767,000元,增长1826.19%,主要原因是:一是增加**市铸牢中华民族共同体****基地经费(委托********基地设计实施);二是增加民族工作经费(委托**市古道****公司编辑《筑牢中华民族共同体意识**民族文化书系-构筑中华民族共有精神家园丛书(**卷)》服务费尾款);三是增加民族宗教社会事务经费(用于财务档案整理加工)。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,****资产总额1,567,409元,其中,流动资产955,714元,固定资产611,695元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少263,881元,其中固定资产减少274,550元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。


附件:2026年部门预算公开表


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