目录
第一部分 ****概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 ****2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 ****2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、基本职能及主要工作
(一)区自规局职能简介
1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全区自然**和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。
2.负责全区自然**调查监测评价。依照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责全区自然**调查监测评价工作,负责全区自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责全区自然**统一确权登记工作。组织实施各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然**和不动产确权登记工作。
4.负责全区自然**资产有偿使用工作。建立全民所有自然**资产统计制度,负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表。依照有关标准组织考核。按照规定权限,制定全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备管理办法并组织实施,合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
5.负责全区自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划和战略并组织实施,组织实施自然**开发利用地方标准。建立政府公示自然**价格体系,组织开展自然**分等定级价格评估,开展自然**利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组
织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。承担田长制日常事务工作。
9.负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全区矿产**管理工作。负责矿产**储量和压覆矿产**管理。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。
12.推动全区自然**领域科技发展和对外**。制定并实施全区自然**领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督实施地方性技术标准、规程规范。组织重大科技专项及创新能力建设,推进自然**信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然**系统对外交流**。
13.负责全区地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理,监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区测量标志保护。
14.监督检查本系统落实党中央、****政府关于自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规的执行情况。组织实施自然**和林草**监督检查相关工作,查处全区自然**开发利用、国土空间规划和林草**等领域违法案件。指导镇(街道)有关行政执法工作。
15.负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划。开展全区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物**动态监测与评价,推进全区林业和草原数字化建设。
16.组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
17.负责全区森林、草原、湿地**的监督管理,组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林**。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全区湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。
18.负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
19.负责全区陆生野生动植物**监督管理。组织开展陆生野生动植物**调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理陆生野生动植物进出口。
20.负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作,****政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然**资产管理和国土空间用途管制。提出**、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报,**有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
21.负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度和国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订促进农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。
22.拟订全区林业和草原**优化配置及木材利用政策,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。承担并指****园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
23.组织全区林木种子、草种种质**普查,组织建立种质**库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质**、转基因生物安全、植物新品种保护。
24.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划,参与编制防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。****林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担林长制日常事务工作。
25.监督管理全区林业和草原区级以上资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、区级以上财政性资**排建议,按区政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。
26.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,参与组织实施林业和草原对外交流与**事务,承担湿地、防治荒漠化、濒临野生动植物等国际公约履约有关工作。
27.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
28.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)区自规局2026年重点工作。
1.持续压紧压实耕地保护责任。一是扎实推进田长制落实落细,强化部门与镇(街)协作联动,形成“日常监管+巡查+执法”合力,对违法占用耕地行为做到“早发现、早制止、严查处”,切实筑牢耕地保护“防火墙”。二是稳妥有序推进耕地恢复补充,统筹各级各类支持政策,多渠道、多方式拓宽补充耕地来源,有力有序推进耕地恢复补充,多级多部门共同推进耕地数量稳步提升。三是加强宣传引导,充分利用“地球日”“土地日”等契机,广泛宣传耕地保护政策,重点宣传乱占耕地“六严禁”“八不准”等,营造良好的耕地保护氛围。
2.持续做好自然**要素保障工作。一是全面推进2025年已上报建设用地和拟上报建设用地组卷工作,保障我区重点项目用地。二是遵循“保障重点、保障急需”的原则,对重大项目开辟绿色通道,简化办理流程、缩短办理周期,确保项目早落地、早开工;三是加强供后监管,及时对已供土地进行动态监测巡查工作,形成开工到期前提醒、开工到期时巡查、开工逾期后催告的监管机制,促进土地高效开发,避免产生闲置土地。
3.强化国土空间规划管控引领作用。健全规划体系,保障农村发展用地。进一步健全规划体系,持续推进乡村地区“通则式”规划技术管理规定编制工作,解决无村庄规划的乡村地区项目建设合法性问题。使用预留机动指标保障农村地区有特殊选址要求的公共服务设施、基础****基地用地需求。强化规划实施“全周期管理”,健全规划运行过程监督,保障“一张蓝图绘到底”。
4.做实做细土地统征恢复工作。加强对镇(街道)征地搬迁、社保安置的政策指导工作,按程序做好征地公告、安置补偿公告等拟定,以及征收土地协议签订等征地搬迁事务性工作,积极推动社保安置工作有力有序开展。
5.扎实推进矿产**管理改革。构建绿色矿业发展长效机制,引导矿山企业自觉投入绿色矿山建设,促进矿业绿色发展。
6.坚持不懈落实安全工作各项措施。一是始终牢固树立四季防地灾理念,毫不松懈抓好隐患排查、地灾防治知识宣传、应急演练、值班值守等各项防灾措施。继续深化预警转移,健全组织协调、会商调度、信息共享联防联动等机制,深化预警“喊醒叫应”,强化避险结对帮扶,加强人员管控。二是实现森林草原防灭火工作重心向深化源头管控、全力防范风险纵深拓展;治理方式向实现化群防群治、依法严格管理纵深拓展,推动森林草原防灭火能力更进一步,全民防火意识和法治观念持续提高,综合防控水平全面提升。
7.深入推进林草**整合升级。一是认真学习贯彻省市建设“天府森林四库”精神,继续做好义务植树、天保工程、产业发展、生态旅游、森林康养等工作。二是全力推进蒙顶山风景名胜区各项规划编制;按目标节点稳步推进**区耕地林地园地“一张图”建设项目。三是持续开展自然保护地日常巡查,防止未批先建、边批边建情况及其他破坏自然保护地**的行为;积极开展湿地公园内候鸟迁徙监测工作。四是继续对全区古树开展巡护检查,并做好检查记录,发现问题后,及时开展补挂古树牌、古树修复、古树排危、古树病虫害防治。五是结合林长制年度工作要点、重点任务清单、减负要求,做好巡林事前巡林方案,确保巡林重点突出、有的放矢,切实解决林业有害生物松材线虫病防治、蚕食林地、珍稀树木保护等难点问题。六是严厉打击破坏森林**的违法犯罪行为,积极联系**、司法部门开展各类专项执法行动,加大林业行政案件查处力度,切实做好公益赔偿工作。
8.扎实开展不动产登记工作。一是继续扎实稳妥做好农村“房地一体”确权登记相关工作,对符合确权登记条件的分类完善相关手续,同时做好调查数据的复核和勘误修正以及地籍调查数据库建设等工作。二是积极化解确权登记工作中的突出矛盾。针对在确权登记工作发现的“一户多宅”“一宅多户”、缺少权属来源材料、权利主体未认定等突出的矛盾问题,在严守程序的基础上,逐一化解,对于矛盾未解决的将暂缓登记,基本实现“应登尽登”。
二、部门预算单位构成
****下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | ****机关 |
| 2 | 具体二级预算单位名称 |
第二部分 ****2026年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
| 部门收支总表 | |||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,606.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 20,000.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 267.74 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 105.34 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 12,000.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 29.96 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然**海洋气象等支出 | 9,867.05 | ||
| 二十、住房保障支出 | 136.05 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | ||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 22,606.14 | 本 年 支 出 合 计 | 22,606.14 |
| 七、上年结转 | |||
| 收 入 总 计 | 22,606.14 | 支 出 总 计 | 22,606.14 |
二、部门收入总表(公开表1-1)
| 部门:**** | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
| 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
| 合 计 | 22,606.14 | 2,606.14 | 20,000.00 | |||||||||
| 22,606.14 | 2,606.14 | 20,000.00 | ||||||||||
| 402001 | **** | 22,606.14 | 2,606.14 | 20,000.00 | ||||||||
三、部门支出总表(公开表1-2)
| 部门支出总表 | |||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | 22,606.14 | 1,879.14 | 20,727.00 | ||||
| 22,606.14 | 1,879.14 | 20,727.00 | |||||
| **** | 22,606.14 | 1,879.14 | 20,727.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 402001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.55 | 173.55 | |
| 208 | 05 | 06 | 402001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.77 | 86.77 | |
| 208 | 99 | 99 | 402001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 402001 | 行政单位医疗 | 17.21 | 17.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 402001 | 事业单位医疗 | 66.52 | 66.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 402001 | 公务员医疗补助 | 21.61 | 21.61 | |
| 212 | 08 | 01 | 402001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,140.00 | 2,140.00 | |
| 212 | 08 | 16 | 402001 | 农业农村生态环境支出 | 860.00 | 860.00 | |
| 212 | 10 | 01 | 402001 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 213 | 01 | 52 | 402001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.96 | 2.96 | |
| 213 | 02 | 11 | 402001 | 动植物保护 | 1.00 | 1.00 | |
| 213 | 02 | 34 | 402001 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 402001 | 其他林业和草原支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 220 | 01 | 01 | 402001 | 行政运行 | 715.10 | 715.10 | |
| 220 | 01 | 09 | 402001 | 自然**调查与确权登记 | 200.00 | 200.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 402001 | 事业运行 | 651.95 | 651.95 | |
| 220 | 01 | 99 | 402001 | 其他自然**事务支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 220 | 06 | 01 | 402001 | 耕地保护 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 402001 | 住房公积金 | 136.05 | 136.05 | |
| 224 | 06 | 01 | 402001 | 地质灾害防治 | 200.00 | 200.00 | |
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
| 财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 22,606.14 | 一、本年支出 | 22,606.14 | 2,606.14 | 20,000.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,606.14 | 一般公共服务支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 20,000.00 | 外交支出 | ||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
| 二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 267.74 | 267.74 | ||||
| 社会保险基金支出 | ||||||
| 卫生健康支出 | 105.34 | 105.34 | ||||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||
| 农林水支出 | 29.96 | 29.96 | ||||
| 交通运输支出 | ||||||
| **勘探工业信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||
| 自然**海洋气象等支出 | 9,867.05 | 1,867.05 | 8,000.00 | |||
| 住房保障支出 | 136.05 | 136.05 | ||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 其他支出 | ||||||
| 债务还本支出 | ||||||
| 债务付息支出 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
| 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基**排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基**排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基**排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合 计 | 22,606.14 | 22,606.14 | 2,606.14 | 1,879.14 | 727.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,606.14 | 22,606.14 | 2,606.14 | 1,879.14 | 727.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 22,606.14 | 22,606.14 | 2,606.14 | 1,879.14 | 727.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 1,641.13 | 1,641.13 | 1,641.13 | 1,641.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 01 | 402001 | 基本工资 | 492.84 | 492.84 | 492.84 | 492.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 402001 | 津贴补贴 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 03 | 402001 | 奖金 | 289.29 | 289.29 | 289.29 | 289.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 07 | 402001 | 绩效工资 | 239.61 | 239.61 | 239.61 | 239.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 08 | 402001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.55 | 173.55 | 173.55 | 173.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 09 | 402001 | 职业年金缴费 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 10 | 402001 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.43 | 82.43 | 82.43 | 82.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 11 | 402001 | 公务员医疗补助缴费 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 402001 | 其他社会保障缴费 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 402001 | 失业保险 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 402001 | 工伤保险 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 13 | 402001 | 住房公积金 | 136.05 | 136.05 | 136.05 | 136.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 99 | 402001 | 其他工资福利支出 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 9,816.66 | 9,816.66 | 956.66 | 229.66 | 727.00 | 8,860.00 | 8,860.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 01 | 402001 | 办公费 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 02 | 402001 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 05 | 402001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 06 | 402001 | 电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 07 | 402001 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 11 | 402001 | 差旅费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 17 | 402001 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 27 | 402001 | 委托业务费 | 1,587.00 | 1,587.00 | 727.00 | 727.00 | 860.00 | 860.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 28 | 402001 | 工会经费 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 402001 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 39 | 402001 | 其他交通费用 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 40 | 402001 | 税金及附加费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 05 | 402001 | 生活补助 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 05 | 402001 | 遗属补助 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 05 | 402001 | 其他补助支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 07 | 402001 | 医疗费补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 09 | 402001 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本性支出 | 11,140.00 | 11,140.00 | 11,140.00 | 11,140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 12 | 402001 | 拆迁补偿 | 11,140.00 | 11,140.00 | 11,140.00 | 11,140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | 2,606.14 | 2,606.14 | |||||
| 2,606.14 | 2,606.14 | ||||||
| ****本级 | 2,606.14 | 2,606.14 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 402 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.55 | 173.55 | |
| 208 | 05 | 06 | 402 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.77 | 86.77 | |
| 208 | 99 | 99 | 402 | 其他社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 402 | 行政单位医疗 | 17.21 | 17.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 402 | 事业单位医疗 | 66.52 | 66.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 402 | 公务员医疗补助 | 21.61 | 21.61 | |
| 213 | 01 | 52 | 402 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.96 | 2.96 | |
| 213 | 02 | 11 | 402 | 动植物保护 | 1.00 | 1.00 | |
| 213 | 02 | 34 | 402 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 402 | 其他林业和草原支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 220 | 01 | 01 | 402 | 行政运行 | 715.10 | 715.10 | |
| 220 | 01 | 09 | 402 | 自然**调查与确权登记 | 200.00 | 200.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 402 | 事业运行 | 651.95 | 651.95 | |
| 220 | 01 | 99 | 402 | 其他自然**事务支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 402 | 住房公积金 | 136.05 | 136.05 | |
| 224 | 06 | 01 | 402 | 地质灾害防治 | 200.00 | 200.00 | |
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | |||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | |||||
| 合 计 | 1,879.14 | 1,649.48 | 229.66 | |||
| 1,879.14 | 1,649.48 | 229.66 | ||||
| 402001 | **** | 1,879.14 | 1,649.48 | 229.66 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,641.13 | 1,641.13 | |||
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 492.84 | 492.84 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 62.91 | 62.91 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 289.29 | 289.29 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 239.61 | 239.61 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.55 | 173.55 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 86.77 | 86.77 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.43 | 82.43 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.61 | 21.61 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.42 | 7.42 | |
| 301 | 12 | ****201 | 失业保险 | 5.25 | 5.25 | |
| 301 | 12 | ****202 | 工伤保险 | 2.17 | 2.17 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 136.05 | 136.05 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 229.66 | 229.66 | |||
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 65.48 | 65.48 | |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | 60.00 | |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 21.78 | 21.78 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 18.40 | 18.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.35 | 8.35 | |||
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 7.02 | 7.02 | |
| 303 | 05 | ****501 | 遗属补助 | 4.06 | 4.06 | |
| 303 | 05 | ****502 | 其他补助支出 | 2.96 | 2.96 | |
| 303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.30 | 1.30 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合 计 | 727.00 | ||||
| 727.00 | |||||
| **** | 727.00 | ||||
| 动植物保护 | 1.00 | ||||
| 213 | 02 | 11 | 402001 | 2026**市**区野生动植物保护 | 1.00 |
| 林业草原防灾减灾 | 10.00 | ||||
| 213 | 02 | 34 | 402001 | 2026年森林防火 | 10.00 |
| 其他林业和草原支出 | 16.00 | ||||
| 213 | 02 | 99 | 402001 | 2026**市**区古树名木保护 | 1.00 |
| 213 | 02 | 99 | 402001 | 2026年**市**区林长制工作 | 5.00 |
| 213 | 02 | 99 | 402001 | 2026年至美茶园绿道维护 | 10.00 |
| 自然**调查与确权登记 | 200.00 | ||||
| 220 | 01 | 09 | 402001 | 不动产项目经费(2026年) | 200.00 |
| 其他自然**事务支出 | 300.00 | ||||
| 220 | 01 | 99 | 402001 | 国土变更及监测等相关经费 | 300.00 |
| 地质灾害防治 | 200.00 | ||||
| 224 | 06 | 01 | 402001 | **市**区2026年地质灾害综合防治项目 | 200.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | |||
| 30.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | ||||
| 402001 | **** | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | ||
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
| 政府性基金预算支出预算表 | |||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| **** | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 212 | 08 | 01 | 402001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,140.00 | 2,140.00 | |
| 212 | 08 | 16 | 402001 | 农业农村生态环境支出 | 860.00 | 860.00 | |
| 212 | 10 | 01 | 402001 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 220 | 06 | 01 | 402001 | 耕地保护 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | |||||||
| 402001 | **** | 此表无数据 | |||||
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 部门:**** | 金额单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | |||||||
| **** | |||||||
| 此表无数据 | |||||||
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
| 部门预算项目绩效目标表(2026年度) | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 402-****本级 | 20,956.66 | ||||||||||
| 402001-**** | 定额公用经费 | 211.27 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 2026年耕占税 | 8,000.00 | 保障我区项目建设,加强土地管理,保护农用耕地 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算8000万元 | ≤ | 8000 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年取得批复的建设用地 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 完成项目工作 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2026耕地占用税 | ≥ | 355 | 公顷 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障**区项目用地,促进**经济发展 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| **市**区2026年建设用地社保预存费 | 1,740.00 | 提高批次报件组卷质量,加快土地报批进度,为**区重点项目提供用地保障 | 产出指标 | 时效指标 | 2026年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | ****园区、****中心**建设用地保障 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算1740万元 | ≤ | 1740 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2026年建设用地社保预存费 | ≥ | 102 | 人次 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| 2026**市**区古树名木保护 | 1.00 | 开展古树 宣传、印制保护相关资料,对古树进行排危、复壮,发现自然损坏的保护牌及时制作并更换等,对全区古树名木进行有效保护。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 对全区古树名木进行有效保护 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强古树名木保护宣传等 | 定性 | 优 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强古树名木保护宣传等 | 定性 | 优 | 10 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 共计1万元 | 定性 | 优 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年底前完成 | 定性 | 优 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印制古树名木保护宣传资料及横幅标语,及时制作、更换保护牌约1200个,及时排危、复壮 | ≤ | 1200 | 个(套) | 20 | 反向指标 | ||||
| 2026**市**区野生动植物保护 | 1.00 | 开展野生动植物保护法律法规宣传、印制野生动植物保护相关资料,开展疫情监测等相关工作,对全区野生动植物进行有效保护。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 共计1万元 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制野生动植物保护宣传资料、横幅标语,开展保护相关工作 | ≥ | 1200 | 个(套) | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对全区野生动植物进行有效保护 | 定性 | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人与自然和谐共生 | 定性 | 优 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强野生动植物保护宣传及相关工作 | 定性 | 优 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 2026年**市**区林长制工作 | 5.00 | 完成**市**区及**街道上级安排林长制推行相关工作任务。实施林长制推行宣传资料印发、宣传牌制作安装、会务资料印刷、学习考察、林长制工作培训等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制支出 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡林手册、宣传资料、会务资料 | ≥ | 450 | 份 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化森林**保护、安全和发展,实现森林**可持续发展利用。 | 定性 | 0 | 30 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升社会对林长制认可和参与,满意度提升至95%以上 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年度12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 2026年至美茶园绿道维护 | 10.00 | **区至美茶园绿道万古、中峰、百丈段草坪、灌木、球形植物修剪整形、乔木维护、化学防治等。沿线杂草清除 | 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测算预计资金10万 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保持长期持续发展 | 定性 | 0 | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 整条至美茶园绿道70km | ≥ | 70 | 千米 | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让受益群众满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 2026年森林防火 | 10.00 | 森林火灾预防 | 成本指标 | 经济成本指标 | 测算 预计财政资金10万 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预计2026年12月31日前完成后 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传物品10万套 | ≥ | 100000 | 套 | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让群众满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 森林**安全可持续发展 | 定性 | 0 | 30 | 正向指标 | |||||
| 国土变更及监测等相关经费 | 300.00 | 完成全区2026年变更调查及监测相关工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预计财政资金300万 | ≤ | 300 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 全区土地可持续发展 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让群众满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预计2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 变更调查及监测相关服务工作 | ≥ | 6 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||
| 不动产项目经费(2026年) | 200.00 | 完成不动产登记所有项目 | 产出指标 | 数量指标 | 完成房屋一体登记;林权登记;林权外业调查等 | ≥ | 23.4963 | 万份 | 20 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 按节点完成项目,可持续发展 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 依据测算共计200万元 | ≤ | 200 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让受益人满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| **区2026年度(预)征地搬迁费用(包含收回收购土地资产及地上建构筑物) | 9,000.00 | 完成**区2026年征地搬**置 | 成本指标 | 经济成本指标 | 测算共计9000万元 | ≤ | 9000 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地搬迁费用(包含收回收购土地资产及地上建构筑物 | ≥ | 500 | 亩 | 20 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让群众满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证建设用地可持续发展 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| **市**区2026年地质灾害综合防治项目 | 200.00 | 完成**市**区2026年地质灾害综合防治 | 产出指标 | 数量指标 | 完成**区2026年地质灾害综合防治 | ≥ | 4 | 个 | 20 | 正向指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算200万元 | ≤ | 200 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让群众满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推进地质灾害综合防治体系健全 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 2026年度土地管理 | 600.00 | 编制**区详细规划 | 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算600万元 | ≤ | 600 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成镇级国土空间规划编制;**详细规划 | ≥ | 7 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让国土空间可持续发展 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让全区群众满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 全域土地综合整治 | 260.00 | 拟在**区范围内选择合适区域对农用地、建设用地、生态修复、矿山治理等进行综合治理 | 满意度指标 | 满意度指标 | 让群众满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 进行生态修复、矿山治理 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拟在全区选择2个片区开展综合整治 | ≥ | 100 | 公里/平方公里 | 20 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算260万元 | ≤ | 260 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| **区集体土地上房屋搬迁房票奖励金项目 | 400.00 | 资金用于房票本金(包括被搬迁房屋及附属设施补偿、房屋装修补偿、搬迁费、过度安置费和搬迁奖励等款项)和奖励金的拨付和结算工作 | 满意度指标 | 满意度指标 | 让被搬迁受益人满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 预计2026年12月31日前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 集体土地上房屋搬迁500亩 | ≥ | 500 | 亩 | 20 | 正向指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证集体土地上房屋搬迁有序完成 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算共计400万元 | ≤ | 400 | 万元 | 10 | 反向指标 | ||||
| 其他交通费用(行政) | 16.84 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
| 其他交通费用(事业) | 1.56 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 金额单位:万元 | |||||||
| 部门名称 | ****本级 | ||||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 22,606.14 | 22,606.14 | ||||||
| 年度总体目标 | 目标1:认真规划,严格项目审查批复;加强工程督管,强化工程质量监督。目标2: 开展全区自然**调查监测工作,负责全区自然**合理开发使用以及监督与实施,确保耕地的保用量及国土生态修复。 目标3:落实综合防灾减灾规划相关要求,实施地质灾害防治规划和防护标准。 目标4:统筹开展林业所有工作。目标5:负责全区自然**领域科技发展和对外**。 目标6:负责职责范围内安全生产和职业健康,生态环境保护、审批服务便民化工 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
| 项目支出 | 保障单位人员工资及时足额发放 | ||||||
| 人员经费 | 保障单位日常办公正常运转 | ||||||
| 机关运行经费 | 保障所有项目正常开展**利完成 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障55个项目顺利开展 | ≥ | 20 | 个 | 20 | |
| 质量指标 | 高质量完成各项工作 | 定性 | 优 | 10 | |||
| 时效指标 | 2026年底完成 | = | 12 | 月 | 10 | ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障我局可持续发展 | 定性 | 优 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让所受益人满意 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目安排预算金额 | = | 22606.137683 | 万元 | 20 | |
第三部分 ****2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然**海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。****2026年收支预算总数22606.14万元,比2025年收支预算总数减少7369.79万元,主要原因减少征地搬迁项目。
(一)收入预算情况
****2026年收入预算22606.14万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2606.14万元,占11.53%;政府性基金预算拨款收入20000万元,占88.47%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
****2026年支出预算22606.14万元,其中:基本支出1879.14万元,占8.31%;项目支出20727万元,占91.69%。
二、财政拨款收支预算情况说明
****2026年财政拨款收支预算总数22606.14万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少7369.79万元,主要原因是减少征地搬迁项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2606.14万元、本年政府性基金预算拨款收入20000万元;支出包括:社会保障和就业支出267.74万元,卫生健康支出105.34万元、城乡社区支出12000万元、农林水支出29.96万元、自然**海洋气象等支出9867.05万元、住房保障支出136.05万元,灾害防治及应急管理支出200万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
****2026年一般公共预算当年拨款2606.14万元,比2025年预算数增加100.21万元,主要原因是单位机构改革人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款2606.14万元,社会保障和就业支出267.74万元,占10.28%;卫生健康支出105.34万元,占4.05%;农林水支出29.96万元,占1.16%;自然**海洋气象等支出1867.05万元,占71.65%;住房保障支出136.05万元,占5.18%;灾害防治及应急管理支出200万元,占7.68%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为173.55万元,****事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为86.77万元,****事业单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为7.42万元,主要用于其他社会保障和就业支出。
4.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为17.21万元,主要用于行政单位医疗支出。
5.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)2026年预算数为66.52万元,****事业单位医疗支出。
6.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为21.61万元,主要用于公务员医疗补助支出。
7.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2026年预算数为2.96万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。
8.农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林**培育支出动植物保护(项)2026年预算数为1万元,主要用于动植物**生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、繁育及进口管理等方面的支出。
9.农林水支出(类)林业和草原支出(款)林业草原防灾减灾(项)2026年预算数为10万元,主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病害等方面的支出。
10.农林水支出(类)林业和草原支出(款)其他林业和草原支出(项)2026年预算数为16万元,主要用于林业和草原方面的支出。
11.自然**海洋气象等支出(类)自然**事务(款)自然**调查与确权登记(项)2026年预算数为200万元,主要用于自然**调查与确权登记支出。
12.自然**海洋气象等支出(类)自然**事务(款)行政运行(项)2026年预算数为715.1万元,主要用于行政单位(包括****事业单位)的基本支出。
12.自然**海洋气象等支出(类)自然**事务(款)事业运行(项)2026年预算数为651.95万元,****事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括****事业单位****中心、****事业单位。
13.自然**海洋气象等支出(类)自然**事务(款)其他自然**事务支出(项)2026年预算数为300万元,主要用于自然**事务的支出。
14.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2026年预算数为200万元,主要用于地质灾害防治支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为136.05万元,****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
****2026年一般公共预算基本支出2606.14万元,其中:
人员经费1649.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费229.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、咨询费、手续费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
****2026年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费20万元。
(一)公务接待费较2025年预算下降30.6%。主要原因是减少接待。
2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指 导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2025年预算72.25%。主要原因是业务减少。
单位现有车辆6辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,公务用车2辆,特种专业技术用车3辆,森林防火车1辆,大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费20万元,用于6辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,****机关、林业局及下属单位下乡办业务和卫片执法等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
****2026年政府性基金预算支出20000万元,其中:基本支出0万元,项目支出20000万元,比2025年预算数减少7470万元,主****事务中心征地搬迁项目减少。
七、国有资本经营预算情况说明
****2026年没有安排国有资本经营预算拨款的支出。
八、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费情况
2026年,****下属:****监测站、******所、****中心、区****事务中心、****事务中心、****检疫站、****推广站、****中心、****管理所、区国营苗圃场、****检查站等15****机关运行经费财政拨款预算为229.66万元,比2025年预算增加36.56万元,增长18.93%。****机关单位机构改革人员增加。
****政府采购情况
2026年,****安排政府采购预算12万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算12万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,****所属各预算单位共有车辆6辆,其中,公务用车2辆,特种专业技术用车3辆,森林防火车1辆,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2026年****开展绩效目标管理的项目35个,涉及预算22606.14万元。其中:人员类项目11个,涉及预算1649.47万元;运转类项目3个,涉及预算229.67万元;特定目标类项目14个,涉及预算20727万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:反映本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公****政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:反映教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:反映预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:反映事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(208****事业单位离退休(05)行政单位离退休(01):反映行政单位(包括****事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(208****事业单位离退休(05****事业单位基本养老保险费支出(05):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(208行政事业单位离退休(05****事业单位职业年金缴费(06):****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业(99)其他社会保障和就业支出(99):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12. 卫生健康支出(210****事业单位医疗(11****事业单位医疗(01):反应财政部门安排的行政单位(包括****事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出(210****事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财****事业单位基本医疗保险缴费经费,****事业单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出(210****事业单位医疗(11)公务员医疗(03):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.节能环保支出(211)天然林保护(05)社会保险补助(02):反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助。
16.农林水支出(213)林业和草原(02)行政运行(01):反映行政单位(包括****事业单位)的基本支出。
17.农林水支出(213)林业和草原(04)事业机构(04):****事业单位的基本支出。
18.农林水支出(213)林业和草原(02)森林**培育(05):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
19.农林水支出(213)林业和草原(02)森林**管理(07):反映森林**核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
20.农林水支出(213)林业和草原(02)森林生态效益补偿(09):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
21.农林水支出(213)林业和草原(02)林业执法与监督(13):反映林业执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
22.农林水支出(213)林业和草原(02)林业草原防灾减灾(34):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
23.农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业支出(99):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
24.自然**海洋气象等支出(220)自然**事务(01)自然**调查与确权登记(09):反映用于自然**部门用于自然**调查监测评价,自然**统一确权登记等方面的支出。
25.自然**海洋气象等支出(220)耕地保护考核奖惩基金支出(06)耕地保护(01):反映用于耕地**的调查、评价、监测、监管、执法等耕地保护支出。
26.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。
27.结余分配:反映事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
28.年末结转和结余:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
29.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
33.机关运行经费:反映为保障行政单位(含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
34.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资,各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
35.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴、包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
36.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。
37.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
38.机关事业单位基本养老保险缴费:****事业单位缴纳的基本养老保险费。
39.职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员的职业年金缴费,不在此科目反映。
40.职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
41.公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
42.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。
43.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
44.印刷费:反映单位的印刷费支出。
45.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
46.物业管理费:反映单位在开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47.差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
49.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
50.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
51.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
50.离休费:****事业单位****政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
52.退休费:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
53.抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员和各项抚恤金,****机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
54.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复退军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。
55.奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、政府各部门的奖励支出,独生子女父母奖励等。
56.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
57.信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。
58.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出。