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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1930
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63482 文件袋 | 450 | 900.0 | 得力/deli\63482 | 验收通过 | |
| 2 | 南韩 200A 橡皮 | 228 | 228.0 | 南韩\200A | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽 课业本/教学用本 | 220 | 198.0 | 玛丽\25K | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 216 | 3888.0 | 晨光/M G\ACP901AU | 验收通过 | |
| 5 | 掌握 99803 彩泥/橡皮泥 | 216 | 4320.0 | 掌握/Grasp\99803 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |