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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1F701****26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 672 原装672墨水L130 L301 L310 L313 L360 L363 L380 L383 打印机 672BK/C/M/Y 【四色套盒】 | 爱普生/Epson672 | 瓶 | 1.00 | 240 | 240 |
| 2 | 得力 7757 复印纸 | 得力/deli7757 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
| 3 | 联想 LT3620 粉盒 | 联想/lenovoLT3620 | 支 | 5.00 | 260 | 1300 |
| 4 | 得力 3847 装订机 | 得力/deli3847 | 个 | 3.00 | 80 | 240 |
| 5 | 晨光 MG-7103 胶棒高粘度固体胶棒35g | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 骆俊男
联系电话: 176****2170
传真:
地址: ******办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: