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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879, | 瓶 | 2.00 | 13 | 26 |
| 2 | 优云 40*50特厚白色 白色背心袋.垃圾袋 | 优云40*50特厚白色, | 把 | 12.00 | 5.83 | 69.96 |
| 3 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 50*80/100只垃圾袋 | 蓝鲸环卫LJHW-8544, | 把 | 16.00 | 30 | 480 |
| 4 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 申忠华
联系电话: 156****6998
传真:
地址: **大道与**路交叉口
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: