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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博采 咖啡豆 | 10 | 700.0 | 博采\咖啡豆 | 验收通过 | |
| 2 | 维维 方糖 | 1 | 65.0 | 维维\方糖 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 水壶 | 3 | 84.0 | 星空\水壶 | 验收通过 | |
| 4 | 千帆 计分牌 | 1 | 45.0 | 千帆\记分牌 | 验收通过 | |
| 5 | 星恺 凳子 | 26 | 650.0 | 星恺\塑料凳 | 验收通过 | |
| 6 | 七彩 加油棒 | 20 | 60.0 | 七彩\加油棒 | 验收通过 | |
| 7 | 雕牌 洗衣粉 | 1 | 120.0 | 雕牌\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-705 多功能插座* | 1 | 88.0 | 公牛/BULL\GN-705 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 长卷纸/无芯卫生纸 150 | 2 | 290.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 10 | 德翔 文件袋 | 50 | 400.0 | 德翔\695手提袋 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |